BSE: ECLERX - eClerx Services Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -8.88%
Utbytte: +0.03%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse eClerx Services Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (3.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.48%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.99%)

Ulemper

  • Prisen (2521.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1500.46 ₹)
  • Utbytte (0.0345%) er under sektorgjennomsnittet (1.8%).
  • Nåværende gjeldsnivå 6.62 % har økt over 5 år fra 0.05 %.

Lignende selskaper

Zensar Technologies Limited

Redington Limited

Infosys Limited

Firstsource Solutions Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

eClerx Services Limited Technology Indeks
7 dager -9.8% -5.5% 3.6%
90 dager -33.9% -27.7% -0.6%
1 år 3.2% -1.5% 7.1%

ECLERX vs Sektor: eClerx Services Limited har overgått «Technology»-sektoren med 4.72 % det siste året.

ECLERX vs Marked: eClerx Services Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.88 % det siste året.

Stabil pris: ECLERX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ECLERX med ukentlig volatilitet på 0.0623 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 24.27
P/S: 4.24

3.2. Inntekter

EPS 106.09
ROE 22.76%
ROA 17.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.94%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (2521.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1500.46 ₹).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2521.9 ₹) er 40.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.27) er lavere enn for sektoren som helhet (57.52).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.27) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.52) er lavere enn for sektoren som helhet (28.51).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.52) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.24) er høyere enn for sektoren som helhet (3.96).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.24) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for sektoren som helhet (19.49).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.2 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.2%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.23%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.99%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.76%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.37%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.46%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.44%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (6.62%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.05 % til 6.62 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 37.93 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0345 % er under sektorgjennomsnittet '1.8%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0345 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0345 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.9428%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum eClerx Services Limited

9.3. Kommentarer