NSE: HAPPSTMNDS - Happiest Minds Technologies Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -17.29%
Utbytte: +0.93%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Happiest Minds Technologies Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)

Ulemper

  • Prisen (668.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (247.14 ₹)
  • Utbytte (0.9284%) er under sektorgjennomsnittet (1.01%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-15.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.46%).
  • Nåværende gjeldsnivå 22.79 % har økt over 5 år fra 22.18 %.

Lignende selskaper

Wipro Limited

Infosys Limited

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Happiest Minds Technologies Limited Technology Indeks
7 dager -3.9% -5.8% 1.6%
90 dager -10.4% -27.1% -6.1%
1 år -15.7% 4.5% 3.7%

HAPPSTMNDS vs Sektor: Happiest Minds Technologies Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -20.17 % det siste året.

HAPPSTMNDS vs Marked: Happiest Minds Technologies Limited har klart dårligere enn markedet med -19.37 % det siste året.

Stabil pris: HAPPSTMNDS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: HAPPSTMNDS med ukentlig volatilitet på -0.3021 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 45.76
P/S: 7

3.2. Inntekter

EPS 16.73
ROE 21.42%
ROA 12.78%
ROIC 23.93%
Ebitda margin 26.66%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (668.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (247.14 ₹).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (668.95 ₹) er 63.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (45.76) er lavere enn for sektoren som helhet (71.48).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (45.76) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.68) er høyere enn for sektoren som helhet (7.37).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.68) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7) er høyere enn for sektoren som helhet (5.22).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.16) er høyere enn for sektoren som helhet (23.38).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.16) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.28 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.28%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.57%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.42%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.78%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.93%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (22.79%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 22.18 % til 22.79 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 206.2%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9284 % er under sektorgjennomsnittet '1.01%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9284 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9284 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.64%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Happiest Minds Technologies Limited

9.3. Kommentarer